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大工19春《内部控制与风险管理》在线作业3(100分)-

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发表于 2019-7-10 11:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  试卷名称:大工19春《内部控制与风险管理》在线作业3-0001
             1.下列说法不正确的是()。
            A.IT治理与公司治理相融合
            B.IT治理与业务活动的目标不一致
            C.IT治理是公司治理的一部分
            D.IT治理与风险管理有密切关系
             答案:-

            2.下列不属于日常监督关注要点的是()。
            A.外部反映与公司内部信息的反映是否吻合
            B.定期与员工沟通
            C.内部审计活动的有效性
            D.对管理体系适当的部分进行评价
             答案:-

            3.企业内部控制评价工作的起点是()。
            A.明确内部控制目标
            B.制定内部控制评价方案
            C.组成评价工作组
            D.制定评价方法
             答案:-

            4.()整体内部控制水平不在行业前三位。
            A.金融保险业
            B.食品行业
            C.建筑业
            D.房地产业
             答案:-

            5.在独立评价阶段,各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括()。
            A.收集资料
            B.安排相关后勤工作
            C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员
            D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料
             答案:-

            6.内部控制缺陷报告对象不包括()。
            A.与该缺陷直接相关的责任单位
            B.公司的经营情况
            C.负责执行整改措施的人员
            D.责任单位的上级单位
             答案:-

            7.在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。
            A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的
            B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果
            C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施
            D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果
             答案:-

            8.企业内部控制评价的对象是()。
            A.内部控制规章制度
            B.内部控制有效性
            C.财务报告的公允性
            D.内部控制环境
             答案:-

            9.以企业组织为对象分类,政府审计控制属于()。
            A.内部审计
            B.外部控制
            C.内部控制
            D.授权控制
             答案:-

            10.风险评价的标准不包括()。
            A.损失的范围
            B.正常损失期望
            C.可能的最大损失
            D.最大可能损失
             答案:-

            1.内部控制评价流程包括()。
            A.计划
            B.编写评价工作计划表
            C.启动评价
            D.结果归档
             答案:-

            2.日常监督的具体方式包括()。
            A.获得内部控制执行的证据并对内外信息进行印证
            B.数据记录与实物资产的核对
            C.内外部审计定期提供建议
            D.管理层对内部控制执行的监督
             答案:-

            3.IT治理协会认为IT治理应关注的领域有()。
            A.与战略统一
            B.传递价值
            C.资源管理
            D.风险管理
             答案:-

            4.专项监督对应的主要文档性记录包括()。
            A.单独评价规范
            B.单独评价实施方案
            C.单独评价过程记录
            D.单独评价报告
             答案:-

            5.内部控制的程序包括()。
            A.建立健全内部监督制度
            B.制定内部控制缺陷标准
            C.实施监督
            D.记录和报告内部控制缺陷
             答案:-

            1.为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。
            A.错误
            B.正确
             答案:-
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